01066 威高股份
实时 按盘价 升6.410 +0.260 (+4.228%)
集团简介
  - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於
    中国经营融资租赁及保理业务。
业绩表现2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020
  - 2023年度,集团营业额下降3﹒8%至132﹒29亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌
    27﹒6%至20﹒02亿元。年内业务概况如下:
    (一)整体毛利减少9﹒1%至66﹒43亿元,毛利率下跌2﹒9个百分点至50﹒2%;
    (二)医疗器械产品:营业额上升2﹒7%至69﹒61亿元,占总营业额52﹒6%,分部溢利下降
       18﹒8%至10﹒54亿元;
    (三)骨科产品:营业额下降37﹒6%至12﹒71亿元,分部溢利下跌88﹒5%至7416万元;
    (四)介入产品:营业额上升11﹒9%至19﹒31亿元,占总营业额14﹒6%,分部溢利减少
       84﹒1%至2345万元;
    (五)药品包装产品:营业额下跌3﹒9%至20﹒24亿元,占总营业额15﹒3%,分部溢利下降
       9﹒4%至8﹒12亿元;
    (六)血液管理产品:营业额减少5﹒1%至10﹒42亿元,分部溢利下降42﹒9%至1﹒2亿元;
    (七)年内,集团於中国国内新获得专利163项,正在申请中的166项,新取得产品注册证115项,已
       经研发完成、尚在取证过程中的有57项。於海外正在申请中的专利3项,已经研发完成、尚在取证过
       程中的产品注册证有163项。於2023年12月31日,集团国内拥有818项产品注册证,
       965项专利,其中120项是发明专利。海外拥有794项产品注册证,192项专利;
    (八)截至2023年12月31日,集团的国内客户总数为9770家(包括医院3802家、血站419
       家、其他医疗单位1178家和经销商4371家),海外客户总数为7530家(包括医院3265
       家、其他医疗单位2022家和经销商2243家);
    (九)於2023年12月31日,集团之现金及银行结余为69﹒89亿元,借款为30﹒47亿元,另有
       应付债券9﹒95亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为18﹒6%(2022年:
       20﹒6%)。
公司事件簿2023  |  2021  |  2020
  - 2021年6月,集团分拆山东威高骨科材料於上海证券交易所科创板上市,其主要从事制造及销售植入式骨
    科医疗器械,包括脊柱、创伤及关节产品,亦生产脊柱、创伤及关节植入手术使用的手术器械及工具。
股本
内资股及其他48,300,000
H股4,522,332,324
发行股数4,570,632,324
备注: 实时报价更新时间为 04/10/2024 17:59
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