01066 威高股份
实时 按盘价 升6.410 +0.260 (+4.228%)
集团简介
  - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於
    中国经营融资租赁及保理业务。
业绩表现2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020
  - 2022年度,集团营业额上升3﹒1%至136﹒19亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加
    19﹒7%至27﹒23亿元。年内业务概况如下:
    (一)整体毛利减少3﹒3%至71﹒13亿元,毛利率下降3﹒4个百分点至52﹒2%;
    (二)医疗器械产品:营业额上升5﹒2%至68﹒59亿元,占总营业额50﹒4%,分部溢利增加
       34﹒8%至12﹒98亿元;
    (三)骨科产品:营业额减少13﹒9%至18﹒3亿元,占总营业额13﹒4%,分部溢利下跌24﹒4%
       至5﹒76亿元;
    (四)介入产品:营业额上升11﹒8%至17﹒26亿元,占总营业额12﹒7%,分部溢利减少2﹒5%
       至1﹒47亿元;
    (五)药品包装:营业额上升3﹒2%至21﹒05亿元,占总营业额15﹒5%,分部溢利增长4﹒8%至
       8﹒96亿元;
    (六)血液管理:营业额增加12﹒4%至10﹒98亿元,分部溢利增长23﹒9%至2﹒11亿元;
    (七)年内,集团於中国国内新获得专利123项,正在申请中的171项,新取得产品注册证60项,已经
       研发完成、尚在取证过程中的有63项。於海外正在申请中的专利14项,已经研发完成、尚在取证过
       程中的产品注册证有161项。於2022年12月31日,集团国内拥有650项产品注册证,
       800项专利,其中103项是发明专利。海外拥有760项产品注册证,189项专利;
    (八)截至2022年12月31日,集团的国内客户总数为9103家(包括医院3601家、血站414
       家、其他医疗单位1119家和经销商3969家),海外客户总数为7354家(包括医院3595
       家、其他医疗单位1683家和经销商2076家);
    (九)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为68﹒62亿元,借款为33﹒64亿元,另有
       应付债券9﹒94亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为20﹒1%(2021年:
       20﹒9%)。
公司事件簿2023  |  2021  |  2020
  - 2023年1月,集团持67﹒51%权益之威高骨科(沪:688161)以10﹒3亿元人民币(约
    11﹒68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复
    产品线的研发、制造及销售。
股本
内资股及其他48,300,000
H股4,522,332,324
发行股数4,570,632,324
备注: 实时报价更新时间为 04/10/2024 17:59
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