| 集团简介 |
| - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| - 2025年度,集团营业额上升2﹒3%至133﹒89亿元(人民币;下同),股东应占溢利则下降22% 至16﹒12亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少3﹒2%至63﹒72亿元,毛利率下跌2﹒7个百分点至47﹒6%; (二)医疗器械产品:营业额上升1%至65﹒77亿元,占总营业额49﹒1%,分部溢利下降32﹒1% 至6﹒93亿元; (三)骨科产品:营业额上升5﹒8%至15﹒23亿元,占总营业额11﹒4%,分部溢利增长43﹒6% 至3﹒16亿元; (四)介入产品:营业额增加1﹒3%至20﹒06亿元,占总营业额15%,分部亏损扩大6﹒3倍至 1﹒37亿元; (五)药品包装产品:营业额增加0﹒4%至22﹒88亿元,占总营业额17﹒1%,分部溢利则下降 8﹒7%至8﹒24亿元; (六)血液管理产品:营业额增加13﹒5%至9﹒95亿元,分部溢利上升25﹒4%至8117万元; (七)年内,集团於中国国内新获得专利128项,正在申请中的121项,新取得产品注册证111项,已 经研发完成、尚在取证过程中的有48项。於海外正在申请中的专利34项,已经研发完成、尚在取证 过程中的产品注册证有49项。於2025年12月31日,集团国内拥有931项产品注册证, 1144项专利,其中247项是发明专利。海外拥有927项产品注册证,262项专利; (八)截至2025年12月31日,集团的国内客户总数为10﹐346家(包括医院4072家、血站 419家、其他医疗单位1204家和经销商4651家),海外客户总数为7809家(包括医院 3357家、其他医疗单位1937家和经销商2515家); (九)於2025年12月31日,集团之现金及银行结余为85﹒7亿元,借款为37﹒91亿元,另有应 付债券9﹒99亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为21﹒2%(2024年: 17﹒7%)。 |
| 公司事件簿2026 | 2023 |
| - 2026年1月,威高血净(沪:603014)以85﹒11亿元人民币向集团及威海盛熙企业管理谘询中 心收购山东威高普瑞医药包装(集团持有其95﹒9784%权益)100%股权,代价以每股31﹒29元 人民币发行2﹒72亿股股份支付,占其经扩大後已发行股本39﹒43%,其中集团获发行2﹒61亿股股 份。完成後,集团持有威高血净权益由23﹒53%增至52﹒1%。山东威高普瑞医药包装主要从事预灌封 给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发、生产与销售。预期出售事项不会录得任何收益或亏损。 |
| 股本 |
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